Вопрос по 1С8.1

Вопрос по 1С8.1

  • Автоматически

    Для того, чтобы программа автоматически рассчитывала данные по налогу на прибыль в соответствии с нормами ПБУ 18/02 необходимо в учетной политике установить флаг «Применяется ПБУ 18/02 «Расчет по налогу на прибыль» » и заполнить регистр сведений «Ставки налога на прибыль» .

    Далее при проведении документов с указанием статьи затрат или статьи прочих доходов и расходов не принимаемых для целей обложения налогом на прибыль, будут создаваться проводки по виду учета «ПР» . А при проведении документов, в которых суммы доходов (расходов) в бухгалтерском и налоговом учетах отличаются, в связи с разными способами признания доходов (расходов) , на сумму этих разниц будут образованы проводки с видом учета «ВР» .
    При проведении документа «Закрытие месяца» с отраженным флагом «Расчеты по налогу на прибыль (ПБУ 18/02)» будут сформированы на разницы проводки по образованию (погашению) отложенных налоговых активов и обязательств, а также постоянных налоговых обязательств (активов).

Как в 1С происходит отражение операций по движению денежных средств?

как в 1С происходит отражение операций по движению денежных средств?

  • После того как ты сформировала всю первичку, нужно оприходовать товары которые приобрела твоя фирма
    покупка___поступление товаров и услуг_______добавить
    (добавляешь что ты приобрела оборудование или товары)
    потом расчитываешь зарбплату
    зарплата__________помощник по учету зарплаты
    ну и самое любимое закрытие месяца:
    операции______регламентированные операци_______закрытие месяца.
  • Юлечка, вы сначала напишите какая из 1С у Вас стоит (7.7 или 8.0 или 8.1) и какая конфигурация просто 1С-Предприятие или Торговля и склад или др. . Принцип один и тот же. Но есть некоторые нюансы. Подсказать конечно могу, если точно знать о чем речь. Если все настроено правильно, то 1С при выписке первичной учетной документации делает проводки. А посмотреть можно в Журнале-Ордере или сформировать ОСВ по счету. Пишите, если хотите в личку. Я сама работаю в 1С-Предприятие версия 8.1 ( это на данный момент) . Но знаю и предыдущие. Удачи.

На складе в 1С не изменяются остатки при продаже

На складе в 1С не изменяются остатки при продаже.

  • Проверьте внимательно номенклатуру, которую списываете, возможно списываете другие стулья..
  • Документ если проведен, то посмотрите в Действия-Отчет о движении документа. Там напишет что и откуда списывает.
  • а может — склад другой…
  • Нужно посмотреть запись документа в регистр накопления «Товары на складах» (если у вас не настроен бухгалтерский учет) : если в этом регистре нет движения «расход», то нужно обратиться к программистам.
    Если же у вас бух. учет, а не управленческий, тогда перепроверьте проводки.

Нужна помощь по 1С 8.1

Нужна помощь по 1С 8.1

  • А где хоть: торговля, склад, бухгалтерия…?
  • На Буденовском рынке
  • Предприятие — Учетная политика — Методы распределения косвенных расходов.
    В зависимости от специфики производственной деятельности предприятия при распределении общехозяйственных и общепроизводственных расходов могут применяться разные базы распределения.
    База распределения расходов в виде способа распределения устанавливается в регистре сведений «Методы распределения косвенных расходов организаций» .
    Здесь в колонке «База распределения» можно выбрать один из следующих методов распределения:
    «Объем выпуска» — распределение пропорционально количеству выпущенной в текущем месяце продукции или объему оказанных услуг, выраженному в натуральных измерителях;
    «Плановая себестоимость выпуска» — распределение пропорционально плановой стоимости выпущенной в текущем месяце продукции, оказанных услуг;
    «Оплата труда» — распределение пропорционально расходам по оплате труда основных производственных рабочих;
    «Материальные затраты» — распределение пропорционально материальным затратам, отраженных на статьях с видом НУ «Материальные расходы»
    «Прямые затраты» — распределение пропорционально прямым затратам (затраты основного и вспомогательного производства для бухгалтерского учета, прямые расходы основного и вспомогательного производства, общепроизводственные прямые расходы для налогового учета)
    «Отдельные статьи прямых затрат» — распределение пропорционально прямым затратам по статьям затрат, указанным в колонке «Список статей затрат».
    Для общепроизводственных и общехозяйственных расходов можно устанавливать способ распределения с точностью до подразделения и статьи затрат. Это может потребоваться в случае, когда для разных видов расходов необходимо применение разных способов распределения.
    Если для всех общехозяйственных и общепроизводственных расходов необходимо установить один общий способ распределения, то при установке способа распределения не надо указывать счет затрат, подразделение и статью затрат.
    Аналогично — путем неуказания ряда параметров — можно установить общий способ распределения для всех расходов, учитываемых на одном счете или по одному подразделению.
    При установлении способа распределения в регистре сведений «Способы распределения статей затрат организации» указывается дата, начиная с которой способ распределения. Если, начиная с определенного периода, необходимо изменить способ распределения расходов, то в регистр сведений вводится новая запись, в которой указываются новый способ распределения и дата, начиная с которой следует применять новый способ

А сильно отличаются 1С 7.7, от 8???

А сильно отличаются 1С 7.7, от 8???

  • Сможете. Всё основано на одних принципах. Главное — знать первичку и что на основе неё формируется в программе.
    P.S. Я тоже работала всегда в 7.7., тоже сомневалась, смогу ли в 8. Посмотрела самоучитель по 8, ничего сложного.
  • раз предложили-сможешь! она отличается но поковыряешься разберешься.
  • Работаю на 7 и на 8. Отличия сильные: по внешнему виду в основном. Отчеты другие и по другому все выглядит, есть свои заморочки на 8 версии. Но в целом 8,намного легче, чем 7. а со знаниями бухгалтерии, можно разобраться.
  • восьмерка похожа на семерку — только более модифицированная, интерфейс другой, а так ничего сложно — муторно правда.
  • Програмыы отличаются друг от друга очень сильно, но тем не менее все кто перешел предпочитают работать в 8.
  • Восьмерка намного проще, , просто привыкнуть надо.

Подскажите, как сотсавить акт сверки с покупателем в 1С 7 версия?

Подскажите,как сотсавить акт сверки с покупателем в 1С 7 версия?

  • Заходите в отчеты, выбираете вкладку специализированные, далее выбираете акт сверки расчетов кликаете на него мышью, и выставляете в открывшемся окне параметры, т. е. период, контрагент по договору кликаете на кнопку «по всем» и заполнить, и далее печать
  • Отчёты — специализирванные — акт сверки расчётов
    Выставляем период сверки ( через кнопочку с тремя точками можно выбрать целый период ), выбираем контрагента, договор (можно по всем) и — заполнить.
    Удачи
  • А в отчетах «Акт сверки» есть?? ?
    Если есть то выбираете Контрагента по которому хотите провести сверку, период, и формируйте данные

Как общаться с начальством? Устроилась на работу бухгалтером. Опыта работы на должности не было, после института

Как общаться с начальством? Устроилась на работу бухгалтером. Опыта работы на должности не было, после института.

  • В любом случае, какой бы он не был, ни надо забывать что он начальник, а вы подчинённый, надо запомнить два простых правила 1) начальник всегда прав. 2) если начальник не прав смотри пунк № 1. и всё сложится.
  • побольше подлизывайся
  • Попросить должностные обязанности. Спрашивать как их исполнять и читать нормативные акты и регламенты по выполнению своих обязанностей.
  • Единственный выход — вызвать ее на откровенный разговор и поставить все точки над «и»….»Извините Марья Ивановна, но я, мол, вижу, что у вас ко мне предвзятое мнение. Чем я такое «заслужила»? Я очень хочу познать не только азы бухгалтерии, но у научиться работать, как вы. Что бы наш начальник без вас делал? А вы постоянно его наставляете на путь истинный…. и т. д. и т. п…. Продолжать в таком духе, восхваляя ее… Ей будет очень приятно. Женщины, особенно начальницы, такое любят…. И тогда она к вам снизойдет….
  • Почитать как правильно делается все чем вы занимаетесь! Чтобы знать и не спрашивать!
  • Вежливо и без всяких колкостей. Вы в деловом плане пустое место-не умеете делать даже то, с чем легко справиться любой счетовод. Поэтому ваша задача научится работать хотя бы в пределах рядового бухгалтера. Это не так уж сложно, если есть мозги и желание. А главбух уже умеет работать даже не рядовым, а главным бухгалтером. Поэтому он и имеет право на свое мнение, а вы пока это право не заработали. Так что -«улыбаемся и машем».
  • перестрелять их и захватить власть в свои руки — это самый эффективный вариаyт : |
  • на самом деле секрет очень прост-проявите желание и страсть, не бойтесь задавать вопросы, пусть даже самые тупые, пусть даже очень часто, человек должен видеть, как вы стараетесь (даже если это будет ее раздражать, скажите, что вам необходимо знать ответы на свои вопросы, чтобы делать все правильно и не совершать ошибок) . Возможно у нее и сложилось не очень хорошее впечатление о вас, но его всегда можно изменить. И главное-будьте вежливы, не раздражайтесь, почаще улыбайтесь, ведь приветливые люди всегда располагают к себе.
    А насчет накладных и счетов-фактур:
    в накладных проверяйте сумму, наличие подписей и печатей и контрагента (чтобы печати были их, а не какой-нибудь другой фирмы) , дату и номер, сшивайте по реестру
    счета-фактуры: сумма, налог, подписи, даты, номера, если была предоплата, то должны быть подписаны платежные поручения, входящие проверяйте особо тщательно, стоит проверить даже реквизиты, сшивайте в соответствие с книгами продаж/покупок +подшивайте к ним журнал учета счетов-фактур

Дорогие бухгалтера!! ! Кто-нибудь может скинуть образц заполнения нулевого отчёта в ПФР нового образца 2013 года для ООО?

Дорогие бухгалтера!! ! Кто-нибудь может скинуть образц заполнения нулевого отчёта в ПФР нового образца 2013 года для ООО?

  • в бланк РСВ вогнать нули… .
    это нужно сделать по образцу???
  • Нулевой отчет — это значит ЗП не начислялась.
    Но люди на работе числятся!
    А почему ЗП нет? — А в отпуске за свой счет!
    А это особый период стажа! Код АДМИНИСТР
    Простая программа 1С 7.7 его не понимает — по крайней мере я не знаю как.. . Что делать?
    Раньше был бухсофт — но теперь они денек стали требовать.. .
    Но есть Контур! У них пока действует халява — в рекламных целях можно сделать все отчеты в ПФР, распечатать (сохраняет в pdf, а не в эксель) , формирует файлы, проверяет обеими проверочными программами.. .
    Рекомендую!
    Причем он это у себя запоминает — мне в РСВ-1 остатки из предыдущей РСВ-1 перенес (годовую я тоже в там делал, теперь 1 квартал) .
    Но, ясень пень, придецца потрудицца — поковыряцца, понять что к чему, завести все реквизиты…
  • На сайте партнере «Контур» www.Dombiznesa.ru возможно получить возможность отправлять отчеты через интернет при помощи ЭЦП, оплатив при этом только 3000 руб. за использование системой Контур на 6 месяцев
  • В интернете можно скачать бесплатную программу. Заполняете титульный лист. Лист 2,если были остатки переносите. Лист 3 ставите только код. Нажимаете F5-автоматически заполняется. Распечатывается 4 листа.